Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Maatschappelijke ontwikkeling | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten | 40.315 | 3.089 | 43.404 | 43.476 | 44.730 | 45.762 | 47.418 |
Baten | 660 | -1.963 | -1.303 | -1.390 | -1.118 | -1.169 | -1.219 |
Saldo van lasten en baten | 40.975 | 1.126 | 42.101 | 42.086 | 43.612 | 44.593 | 46.199 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -779 | -1.109 | -1.888 | -364 | -345 | -345 | -345 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 40.196 | 17 | 40.213 | 41.721 | 43.266 | 44.247 | 45.854 |
Autonome ontwikkelingen
De decentralisatie-uitkering beeldende kunst is vanaf 2021 opgeheven en de middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds. De bijbehorende lasten waren echter nog niet in dit programma begroot. Dat is nu gecorrigeerd (€ 0,15 miljoen vanaf 2021).
Door een verlaging van de interne rekenrente (van 2,3% naar 2%) dalen de kapitaallasten voor sportvoorzieningen en schoolgebouwen (oplopend van € 0,6 miljoen in 2020 naar € 0,8 miljoen in 2023).
Begrotingsbijstellingen
De bijdrage aan het sportbedrijf wordt gecorrigeerd om te voldoen aan de afspraken in de exploitatie-overeenkomst met het Sportbedrijf (€ 0,16 miljoen). Nu zwembad de Crommenije gereed is gekomen ontvangt de gemeente € 0,8 miljoen hogere huuropbrengsten. Daar tegenover staan hogere kosten die doorbelast worden via het Sportbedrijf (programma 3). Daarnaast zijn kosten opgenomen voor een businesscase naar een nieuwe gymzaal of sporthal voor de Tref. Vervanging duurt nog een aantal jaar en tot die tijd zijn kosten voor de instandhouding van de huidige Tref opgenomen in de begroting.
De kapitaallasten die gepaard gaan met de vervangingsinvesteringen in sport en onderwijsgebouwen zijn geactualiseerd conform het MeerjarenInvesteringsPlan en het Integraal HuisvestingsProgramma Primair Onderwijs (IHP 19.1).
In dit programma is de vrijval van twee reserves verwerkt. De vrijval van de reserve Beeldende kunst (€ 0,2 miljoen) en van de reserve Popactiviteiten “de Flux” (€ 0,2 miljoen).
De gemeente ontvangt hogere huuropbrengsten i.v.m. het gereedgekomen zwembad de Crommenije (programma 5, € -0,75 mln.). Daar tegenover staan hogere kosten die doorbelast worden via het Sportbedrijf (programma 3, € 0,75 mln.).
Voor de versterking van vrijwilligers(organisaties) wordt vanaf 2019 € 0,04 miljoen extra beschikbaar gesteld. De derde Biebbus (€ 0,07 miljoen) wordt vanaf 2021 gedekt ook de middelen uit het onderwijsachterstandenbeleid (zie programma 1).
Besparingen
De vrijval van de kapitaallasten door het niet doorgaan van het Cultuurcluster komt voor € 0,5 miljoen ten gunste van de algemene dienst.
In 2021 loopt de huidige zendmachtiging lokale omroep af. Voor de periode daarna zal de bijdrage van Zaanstad met € 0,06 miljoen verlaagd worden naar het via rijksvoorschriften minimale niveau.
De subsidies voor buurthuizen, vrijwilligers, vluchtelingen, sportevenementen, beheer van sportaccommodaties worden in 2020 niet geïndexeerd voor prijspeil en loonkosten. Onderzocht wordt of de gemeente minder subsidie voor beheertaken door sportverenigingen kan verstrekken waardoor een structurele besparing van € 0,06 mln. kan worden gerealiseerd.
Tot slot is geconstateerd is dat de gemeente al een aantal jaren achtereen € 0,05 miljoen minder uitgeeft aan podiumkunsten dan begroot. De begroting wordt hier structureel op bijgesteld. Dat geldt in zekere zin ook voor de wijkbudgetten. Het beschikbare budget voor de ondersteuning van initiatieven in de wijk wordt niet geheel uitgegeven en door scherpere keuzes te maken is hierop een structurele besparing van € 0,2 miljoen mogelijk.